Home Borgomanero Servizi Atti Modulistica Organi Rete Civica Link

Versione stampabile Stampa questa pagina
Torna alla pagina Entrate

titolo 3: entrate extra tributarie

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi dell’ente suddivisi tra servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi č il seguente:

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2008
DESCRIZIONE DEI SERVIZI USCITE ENTRATE % DI COPERTURA
PERSONALE ALTRE SPESE TOTALE DA TARIFFE
O CONTRIBUZIONI
ASILO NIDO € 415.331,00 € 305.650,00 € 720.981,00 € 168.600,00 23,38 %
COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI € 2.940,00 € 23.560,00 € 26.500,00   0,00 %
FORMAZIONE SPORTIVA € 2.890,00 € 50.000,00 € 52.890,00   0,00 %
IMPIANTI SPORTIVI € 3.100,00 € 136.500,00 € 139.600,00 € 12.000,00 8,60 %
MENSE SCOLASTICHE € 8.500,00 € 303.450,00 € 311.950,00 € 169.700,00 54,40 %
PESA PUBBLICA   € 500,00 € 500,00 € 400,00 80,00 %
TEATRI € 3.660,00 € 86.000,00 € 89.660,00   0,00 %
SPETTACOLI € 3.140,00 € 72.000,00 € 75.140,00 € 10.000,00 13,31 %
CENTRO INCONTRO ANZIANI   € 37.129,00 € 37.129,00   0,00 %
PISCINA COMUNALE   € 39.333,00 € 39.333,00   0,00 %
RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO € 7.110,00 € 60.000,00 € 67.110,00   0,00 %
PRE E POST SCUOLA   € 180.650,00 € 180.650,00 € 66.500,00 36,81 %
PARCHEGGI A PAGAMENTO € 6.480,00 € 59.900,00 € 66.380,00 € 300.000,00 451,94 %
TOTALE € 453.151,00 € 1.354.672,00 € 1.807.823,00 € 727.200,00 40,23 %

Assumendo il costo del personale dell' Asilo Nido al 50% (207.665,50) avremo una percentuale di copertura di tale servizio del 32,85% e pertanto la percentuale complessiva č pari al 45,45%.

Per il costo del personale, oltre a quello specificamente addetto al servizio imputato sul capitolo di competenza, č stata anche considerata la quota di costo di altro personale che collabora alla gestione dei servizi ( ad esempio servizio Bollettazione per la mensa scolastica ecc.).

Si č preso atto della deliberazione n. 19 del 07.02.2008, allegata al bilancio, con la quale č stata determinata la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale che risulta pari al 40,23%.

L’organo di revisione prende atto che l’ente ha provveduto ad adeguare del 5,8% le tariffe dei servizi di refezione scolastica, pre e post scuola e scuola estiva con decorrenza dal 1° marzo 2008, del 5,8 % le tariffe del servizio trasporto scolastico con decorrenza dal 1° settembre 2008, del 4,3 % le tariffe del servizio asilo nido, con decorrenza dal 1° settembre 2008 del 5,8 % e le tariffe degli impianti sportivi comunali con decorrenza dal 1° settembre 2008.


Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2008 in € 399.000 e sono destinati per il 50% negli interventi di spesa alle finalitā di cui all’articolo 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dall’articolo 53, comma 20, della legge n. 388/00.

La Giunta ha stabilito le quote da destinare a ogni singola voce di spesa e della preventiva ripartizione sarā data comunicazione al Ministero dei Lavori Pubblici.

La Giunta non ha destinato ai sensi del comma 564 della legge 296/2006 alcuna somma dei proventi vincolati, al finanziamento di assunzioni stagionali a progetto nč per il ricorso alla flessibilitā nel lavoro nell’ambito di specifici programmi di miglioramento della circolazione stradale.

La quota vincolata č destinata al

- Titolo I spesa per euro 269.850
- Titolo II spesa per euro 45.000

Il Collegio, a prescindere dalla attendibilitā della previsione effettuata dal Responsabile del servizio, in considerazione dell’aleatorietā e della rilevanza della risorsa, invita l’Amministrazione Comunale a monitorare l’andamento dell’accertamento e della riscossione in oggetto, subordinando la fase di impegno delle spese correlate.

La previsione appare attendibile tenuto conto del livello degli accertamenti di riscossione dei decorsi esercizi.

L’entrata presenta il seguente andamento:

 
Accertamento 2005 Accertamento 2006 Prev. def. 2007 Previsione 2008
307.112,81 313.222,54 330.000,00 399.000,00


La parte vincolata dell’entrata (50%) risulta destinata come segue:

Tipologie di spese Impegni 2006 Prev. def. 2007 Previsione 2008
Spesa Corrente 247.296,44 206.363,00 269.850,00
Spesa per investimenti 0,00 0,00 45.000,00

 

Cosap (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche)

L’ente ha istituito, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/97, con regolamento approvato con atto del Consiglio n. 54 del 04.12.1998, il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.
Il gettito del canone per il 2008 č previsto in € 278.000 sulla base degli atti di concessione in essere e di quelli programmati per il 2008.

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societā

Sono previsti euro 187.750 per prelievo utili e dividenti dagli organismi partecipati in relazione ai bilanci delle societā e dei contratti di cessione azioni delle farmacie comunali.


 
 


Scarica Acrobat Reader per leggere i documenti pdf

Per scaricare i file pdf

Per inviarci
le tue osservazioni direttamente dal sito
clicca sull'immagine a fianco

Scrivi le tue osservazioni

 

privacy policy sul rilevamento accessi

ultimo aggiornamento il 06/06/2008

a cura del Servizio Informatico Comunale Redazione WWW e-mail: webmaster@comune.borgomanero.no.it
Web Master P.I. Michele Marucco - P.I. Silva Giromini